监查审计部正职年度绩效考核指标表
【实例】某单位内部审计岗位职能说明书(exce)
【实例】某国有集团内部审计岗位职能说明书(2008年)(exce)
审计岗位职责说明书
我的IDP(董字云-商用采购内控审计经理)
同意不对公司进行审计的声明
一个KPMG审计经理谈对四大工作的看法
审计证据和审计工作底稿
第一次内审计划
第二次内审计划
审计部副经理职务说明书
康佳集团财务中心副总经理(主管审计)岗位手册表2
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审计监察组
审计监察部
审计部经理
上市公司内部审计研究
内部审计体制和外部化研究
人力资源审计的要素
中国内部审计准则
内部审计管理办法
同意不对公司进行审计的声明
审计条例
财务审计管理表格10页
[0416]公司内部审计管理制度
【0228】工程项目审计管理办法
【0609】内部审计管理制度
关于审计建议执行工作暂行规定
康佳集团财务中心副总经理(主管审计)岗位手册表2
123罗兰贝格_东莞房地产战略审计报告
康佳集团财务中心副总经理(主管审计)岗位手册表2
ACCA:消除认知偏见?提高审计师的独立性和职业怀疑(英文版)
董事、CFO与审计师对审计质量的观点(英文版)
审计的未来(英文版)
安盛—营销审计的十大中心议题
内部审计管理办法
内部审计管理办法
内审计划01
内审计划
××集团公司能源审计报告
审计报告审查监察统计调查PPT
[0303]跟踪审计收费标准
[0424]审计部部门职责及岗位职责(3)
【0513】内部审计实施细则――物资采购审计
【0709】财务控制与稽核审计制度汇编
【0819】某资产清查专项审计报告格式模板
【1010】财务控制与稽核审计制度汇编
【1223】企业内部审计内部控制实施细则
工作通用报告
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