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项目财务管理制度

2次阅读 155 2021-09-07 10:37:11 举报
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项目财务管理制度1.出纳制度(1)管理公司每月支付的项目部管理经费,做到日清月结,及时盘点现金余额,于每月3日之前将上月项目部的管理费用支出明细编制《现金出纳帐》(附表1)及《库存现金盘点表》(附表2)报至公司财务部,《库存现金盘点表》需注明盘盈或盘亏原因。(2)配合采购人员,编制《项目付款通知书》(附表3)并予以审核,并及时将采购付款情况制表登记,以便于公司财务核对。(3)严格管理现场借支和垫付款项,编制《借款明细表》(附表4)和《垫付明细表》(附表5)。内部借支,必须在事务处理完毕后及时进行清算,多退少补;外部借支和垫付,金额不超过(含)须经项目经理批准,超过上述金额的借支和垫付必须向公司财务部以专款专用方式申请,经总经办批准后方予借支垫付。外借款项必须于日内收回或清算。垫付款项必须签订《第三方付款协议》(附表6),支付前将协议及付款通知书报至公司财务。2.项目部管理费用制度(1)项目开工前,由财务部根据项目具体情况限定该项目期间日常管理费用支出总额,并报总经办审批,项目开工后按月支付至项目部。(2)项目经理有责任控制现场日常管理费用支出,现场小额日常管理费用支出(单笔金额不超过:),全部由项目经理控制审核,经现场出纳支付。3.专款专用制度(1)现场如遇特殊情况,需临时申请大笔款项,由经办人员填制《临时用款申请书》(附表7),经现场出纳和项目经理审核,报公司财务部,经财务部审核、总经办批准后,方予拨款。(2)现场出纳必须保证该笔款项专款专用,及时向经办人员索要相关票据,并送达公司财务部。4.采购财务制度(1)采购人员议价后拟定采购合同,由财务部、律师、技术部、总经办审核后方予签署。合同签署前,采购人员负责向供货商或分包商索要对方企业资料(具体内容如下:企业营业执照副本、代码证副本、税务登记证(国、地税)副本、开户许可证、施工相关资质、法人身份证、原有业绩及合同、公司负责人、财务负责人的联系方式,以上均为复印件并加盖企业公章),如果对方为个人请索要身份证复印件,并将上述资料及时交予财务部审核。(2)针对分包的施工单位,合同签署后,采购人员负责要求对方在10个工作日内提供以下资料(企业营业执照副本、代码证副本、税务登记证(国、地税)副本、开户许可证、施工相关资质、外出经营许可证(原件

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