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第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传) 付费

第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传)

9次阅读 265 2021-09-06 15:53:59 举报
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最终用户操作手册-FI32流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传)1.流程说明1.1.下载1.1.1.本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2.数据来源:一般纳税人根据客户主档是否有税号判断增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(BillingType为F2)1.1.3.以下情况不需要开具增值税发票A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定)B、已冲转的Billing(BillingType为S1及其对应的Billing)1.1.4.对销退的Billing,开具红字发票(BillingType为RE)1.1.5.大案补贴的处理:大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分大案补贴数据来源于FI模块特定的DocumentType(ZF)1.1.6.运行方式总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票;汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单)1.2.上传1.2.1.本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的InvoiceDoc.HeaderText1.2.2.只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号1.2.3.由于是合并开票,故这种发票与金穗发票无法一一对应,所以上传的结果不准确1.2.4.所有手工在金穗系统开具的发票,其发票号不需要上载(注:由于是合并开票,故这种发票与金穗发票无法一一对应,所以上传的结果不准确;若SAP发票超过一百万,由于受金穗系统的限制,拆成若干张金穗发票,SAP发票号为‘SAP发票号_1位流水号’,而上传结果只是对应的第一张金穗发票号)注意:1.合并开票,故上传数据不准,如需要上传需手工处理。2.给直接客户开票时,要勾选分公司对客户开票。2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1)总公司、分公司对一般客户开票2)总公司对分公司

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